2021年度中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部部門決算公開
2021年度
中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部部門決算
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第一部分中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部概況
一、 部門職責
二、 機構設置
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第二部分2021年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表
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第三部分?2021年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、 政府性基金預算收入支出決算情況
九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2021年度預算績效情況的說明
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第四部分?名詞解釋
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第五部分?附件2021年度部門整體支出績效評價報告
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第一部分中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部概況
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一、部門職責
(一)認真貫徹執行黨的統一戰線的方針、政策;認真搞好統一戰線的調查研究,向市委反映統一戰線全面情況,提出開展統戰工作的意見和建議;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系。
(二)貫徹落實黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策;落實上級關于發揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監督作用的工作;為市委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作;支持、幫助各民主黨派加強自身建設,選拔培養新一代代表人士;協同組織部門做好黨外干部的培養、選拔和安排使用工作。
(三)負責調查研究、協調檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題,維護民族團結、宗教和順;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。
(四)負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;搞好臺灣同胞、海外僑胞的聯絡、聯誼工作;聯系港澳臺同胞和海外僑胞中寧鄉籍的代表人物,引導、幫助其為家鄉經濟建設和社會發展做出貢獻。
(五)負責黨外代表人士的政治安排,做好黨外人大代表和政協委員的推薦考察工作;做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設工作。
(六)調查研究并反映全市非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;團結、服務、引導、教育非公有制經濟代表人士,積極開展思想政治工作。
(七)調查研究黨外知識分子、新的社會階層人士的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議;聯系并培養黨外知識分子、新的社會階層的代表人士。
(八)加強對民主黨派、工商聯以及知聯會、海聯會等統戰系統單位和統戰團體的指導,對全市部門和鄉鎮的統戰工作進行指導、協調、監督。做好統戰干部的培養教育和管理工作。
(九)負責統戰成員的來信處理和來訪接待工作。
(十)完成市委和上級統戰部門交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。中共寧鄉市委統戰部內設機構包括辦公室、黨建干部科、黨派知工科、民族宗教科、非公有制經濟工作科、港澳臺海外工作科(僑務工作科)、新的社會階層人士服務中心等?7個科室中心。
(二)決算單位構成。中共寧鄉市委統戰部2021年部門決算匯總公開單位構成包括:中共寧鄉市委統戰部單位本級。
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第二部分2021年度部門決算表
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一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預算財政撥款支出決算表
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算表
(詳見附件)
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第三部分
2021年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計969.86萬元。與上年相比,增加7.64萬元,增長0.79%,主要是因為專項經費增加。
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二、 收入決算情況說明
本年收入合計969.86萬元,其中:財政撥款收入925.86萬元,?占95.46%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入44萬元,占4.54%。
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三、 支出決算情況說明
本年支出合計969.86萬元,其中:基本支出477.15萬元,占49.20%;項目支出492.71萬元,占50.80%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。
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四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計925.86萬元,與上年相比,減少36.36萬元,減少3.93%,主要原因是縮減經費開支。
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五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出925.86萬元,占本年支出合計的?95.46%,與上年相比,財政撥款支出增減少36.36萬元,減少3.93%,主要原因是縮減經費開支。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出925.86萬元,主要用于以下方面:
一般公共服務(類)支出845.65萬元,占91.34%;社會保障和就業(類)支出39.24萬元,占4.24%;衛生健康(類)支出16.35萬元,占1.76%;住房保障(類)支出24.62萬元,占2.66%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為855.58萬元,支出決算數為925.86萬元,完成年初預算的108.21%,其中:
1.一般公共服務支出
(1)一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項),科目代碼2013202,年初預算數為0,決算數為0.28萬元。決算數大于年初預算數,主要原因為各類省市縣轉款撥付。
(2)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)行政運行(項),科目代碼2013401,年初預算數為388.46萬元,決算數為396.94萬元。決算數略高于年初預算數,主要原因為人員經費略有增加。
(3)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)一般行政管理事務(項),科目代碼2013402,年初預算數為155.00萬元,決算數為194.43萬元。決算數高于年初預算數,主要原因為項目經費有所增加。
(4)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)宗教事務(項),科目代碼2013404,年初預算數為110.00萬元,決算數為114萬元。決算數略高于年初預算數,主要原因為項目經費有所增加。
(5)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)其他統戰事務支出(項),科目代碼2013499,年初預算數為137.00萬元,決算數為140萬元。決算數略高于年初預算數,主要原因為項目經費有所增加。
2.社會保障和就業支出
(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險費支出(項),科目代碼?2080505,年初預算數為24.93萬元,決算數為35.44萬元。決算數大于年初預算數,主要原因為基數調整。
(2)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項),科目代碼2081099,年初預算數為0,決算數為?1萬元。決算數大于年初預算數,主要原因為保險基數調整。
(3)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項),科目代碼2089999,年初預算數為0,決算數為2.8萬元。決算數大于年初預算數,主要原因為科目代碼2089901年初預算2.8萬元調整到本科目。
3.衛生健康支出
(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),科目代碼2101101,年初預算數為12.46萬元,決算數為12.46萬元。決算數等于年初預算數。
(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),科目代碼2101103,年初預算數為6.23萬元,決算數為3.89萬元。決算數小于年初預算數,主要原因為人員減少。
4.住房保障支出
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),科目代碼2210201,年初預算數為18.70萬元,決算數為24.62萬元。決算數大于年初預算數,主要原因是住房公積金基數調整。
六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出477.15萬元,其中:人員經費?427.18萬元,占基本支出的89.53%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費,與2021年預算相比增加28.73萬元,主要原因是社會保障和就業支出基數調整增加、住房保障支出基數調整增加;公用經費49.97萬元,占基本支出的10.47%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費,與2021年預算相比減少5.16萬元,主要原因是疫情影響,縮減經費開支。
七、 一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為30萬元,支出決算為2.37萬元,完成預算的7.9%,其中:
因公出國(境)費支出預算為11萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是因疫情影響,省市未組織因公出國(境)活動,與上年相比因公出國(境)支出決算數均為0萬元。
公務接待費支出預算為19萬元,支出決算為2.37萬元,完成預算的12.47%,決算數小于預算數的主要原因是疫情期間省市接待活動減少,盡量縮減各項支出,與上年相比減少9.18萬元,減少79.48%,減少的主要原因是疫情期間省市接待活動減少,盡量縮減各項支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數等于預算數的主要原因是公車改革,本年度我單位無公車,與上年相比減少2.93萬元,減少100%,減少的主要原因是公車改革,本年度我單位無公車。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算2.37萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1.因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2.公務接待費支出決算為2.37萬元,全年共接待來訪團組?35個、來賓297人次,主要是接待中央統戰部來寧調研巷子花開新的社會階層人士統戰工作、接待省委統戰部來寧調研新的社會階層人士統戰工作、接待省委統戰部來寧調研美麗屋場建設和村級集體經濟工作、接待召開在寧香港同胞迎新春送溫暖座談會等。
3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
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八、 政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支,收入0萬元,支出0萬元。
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九、 國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元。
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十、關于機關運行經費支出說明
本部門2021年度機關運行經費支出49.97萬元,比年初預算數減少5.16萬元,降低9.36%。主要原因是:疫情影響,縮減經費開支。
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十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費60.61萬元,用于召開“同心聚合力”系列座談會、“寧心”統戰大講堂、全市民營經濟統戰工作大會、民宗宗教專項工作大會、各領域統戰對表人士座談會等, 人數3500余人,內容為一是召開各領域統戰代表人士座談會,聽取意見建議,凝聚思想共識;二是邀請專家、教授為寧鄉市各領域統戰代表人士授課,強化政治引領,提升政治素養,聽黨話、跟黨走;三是定期組織全市民營經濟代表人士召開座談會,號召全市民營經濟代表人士全面落實“三高四新”戰略定位和使命任務,貫徹落實“強省會”戰略,為全面建設“工業強市、幸福寧鄉”建言獻策。
2021年本部門開支培訓費61萬元,用于組織民營經濟人士赴浙江大學開展教育培訓(27萬)、用于寧鄉市民主黨派和無黨派代表人士赴湖南省社會主義學院開展業務素養培訓,用于寧鄉市民族和宗教界代表人士赴長沙開展專項工作培訓,積極參加湖南省民宗委赴懷化舉辦的“學習貫徹中央民族工作會議精神主題培訓暨民族團結進步創建工作交流會”,積極參加長沙市民族宗教事務局赴新疆和田地區組織的民族工作交流學習會,舉辦和參與各領域和統戰干部培訓班18期,人數1800余人,內容為傳達學習黨的十九屆六中全會精神、學習傳達中央民族工作會議習近平總書記重要講話精神、深入學習貫徹習近平總書記關于加強和改進統一戰線工作的重要思想等。
2021年本部門未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額14萬元,其中:政府購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出14萬元。授予中小企業合同金額14萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
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十三、關于國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、?執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
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十四、關于2021年度預算績效情況的說明(單位自評)
2021年項目支出決算數為492.71萬元,主要包括民族宗教工作經費90萬,民族宗教工作安全生產工作經費30萬;同心創建工作專項支持經費40萬元;長沙市級下達的對外交流和基地建設經費4萬元;統戰工作經費328萬元。主要用于在全市統一戰線深入開展黨史學習教育,舉辦各領域和統戰干部培訓大會或培訓班18期,開展“同心聚合力”行動,召開“同心聚合力”系列座談會,開設“寧心”統戰大講堂;扎實開展“政策法規宣傳月”、民族團結進步創建“六進”和“國好法大”主題宗教活動場所“五進五好”創建活動;組織民主黨派成員深入基層進行考察調研;加強與港澳臺僑代表人士聯絡聯誼,推動僑胞之家建設向村(社區)延伸等。
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第四部分名詞解釋
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一、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
三、統戰事務經費:主要包含民族宗教工作經費、民主黨派工作經費、統戰工作經費、港澳臺僑及海外統戰工作經費、新階層統戰工作經費、統戰團體工作經費。
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第五部分???附件
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2021年度部門整體支出績效評價報告
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