2024年度中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部部門決算
2024年度
中國共產黨寧鄉市委員會
統一戰線工作部
部門決算
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目 ?錄
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第一部分 中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
(詳見附件1:《2024年度中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部部門決算表》)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2024年度預算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件1:《2024年度中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部部門決算表》
附件2:《2024年度中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部整體支出績 ???
效自評報告》
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第一部分
中國共產黨寧鄉市委員會
統一戰線工作部概況
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一、部門職責
(一)認真貫徹執行黨的統一戰線的方針、政策;認真搞好統一戰線的調查研究,向市委反映統一戰線全面情況,提出開展統戰工作的意見和建議;檢查統戰政策執行情況,協調統一戰線各方面的關系。
(二)貫徹落實黨領導的多黨合作和政治協商制度及對民主黨派的方針、政策;落實上級關于發揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監督作用的工作;為市委同民主黨派進行政治協商做好組織聯系工作;支持、幫助各民主黨派加強自身建設,選拔培養新一代代表人士;協同組織部門做好黨外干部的培養、選拔和安排使用工作。
(三)負責調查研究、協調檢查有關民族、宗教工作的重大方針、政策問題,維護民族團結、宗教和順;聯系少數民族和宗教界的代表人物;協助有關部門做好少數民族干部的培養和推薦工作。
(四)負責開展以祖國統一為重點的海外統戰工作;搞好臺灣同胞、海外僑胞的聯絡、聯誼工作;聯系港澳臺同胞和海外僑胞中寧鄉籍的代表人物,引導、幫助其為家鄉經濟建設和社會發展做出貢獻。
(五)負責黨外代表人士的政治安排,做好黨外人大代表和政協委員的推薦考察工作;做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設工作。
(六)調查研究并反映全市非公有制經濟代表人士的情況,協調關系,提出政策建議;團結、服務、引導、教育非公有制經濟代表人士,積極開展思想政治工作。
(七)調查研究黨外知識分子、新的社會階層人士的情況,反映意見,協調關系,提出政策建議;聯系并培養黨外知識分子、新的社會階層的代表人士。
(八)加強對民主黨派、工商聯以及知聯會、海聯會等統戰系統單位和統戰團體的指導,對全市部門和鄉鎮的統戰工作進行指導、協調、監督。做好統戰干部的培養教育和管理工作。
(九)負責統戰成員的來信處理和來訪接待工作。
(十)完成市委和上級統戰部門交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部單位內設機構包括:辦公室(干部科)、綜合科、民族宗教科、非公有制經濟工作科、聯絡科、新的社會階層人士服務中心等6個科室中心。
(二)決算單位構成。中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括:中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部單位本級。?
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第二部分????部門決算表
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表格詳見附件
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第三部分
2024年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計717.24萬元。與上年相比,減少163.5萬元,降低18.56%,主要是因為專項經費減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計717.24萬元,其中:財政撥款收入717.24萬元,占100%;上級補助收入0萬元;事業收入0萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入0萬元。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計717.24萬元,其中:基本支出484.93萬元,占67.61%;項目支出232.31萬元,占32.39%;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計717.24萬元,與上年相比,減少142.34萬元,降低16.56%,主要是因為縮減經費開支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出717.24萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少142.34萬元,降低16.56%,主要是因為縮減經費開支。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出717.24萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出623.74萬元,占86.96%;社會保障和就業支出58.70萬元,占8.19%;衛生健康支出14.00萬元,占1.95%;住房保障支出20.80萬元,占2.90%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為681.42萬元,支出決算數為717.24萬元,完成年初預算的105.26%,其中:
1.?一般公共服務支出
(1)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)行政運行,科目代碼2013401,決算數為412.14萬元;
(2)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)一般行政管理事務,科目代碼2013402,決算數為206.40萬元;
(3)一般公共服務支出(類)統戰事務(款)宗教事務,科目代碼2013404,決算數5.20萬元。
年初預算為603.06萬元,支出決算為623.74萬元,完成年初預算的103.43%,決算數大于年初預算數的主要原因是:本年度新增人員較多。
2.?社會保障和就業支出
(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出,科目代碼2080505,決算數為34.75萬元;
(2)社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤,科目代碼2080801,決算數為19.71萬元;
(3)社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出,科目代碼2081099,決算數為1萬元;
(4)社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出,科目代碼2081199,決算數為1.67萬元;
(5)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出其,科目代碼2089999,決算數為1.57萬元。
年初預算為43.59萬元,支出決算為58.70萬元,完成年初預算的134.66%,決算數大于年初預算數的主要原因是:死亡撫恤發放。
3.?衛生健康支出
(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療,科目代碼2101101,決算數為11.38萬元;
(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助,科目代碼2101103,決算數為2.62萬元。
年初預算為14.00萬元,支出決算為14.00萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。
4.?住房保障支出
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金,科目代碼2210201,決算數為20.80萬元。
年初預算為20.80萬元,支出決算為20.80萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出484.93萬元,其中:人員經費 430.87萬元,占基本支出的88.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等,與2024年預算相比增加54.82萬元,主要原因是人員增加;公用經費54.06萬元;占基本支出的11.15%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費等,與2024年預算相比增加6.70萬元,主要原因是因公出國(境)費用增加。
七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年“三公”經費財政撥款支出預算為11.00萬元,支出決算為15.12萬元,完成預算的137.75%,其中:
因公出國(境)費支出預算為3萬元,支出決算為14.22萬元,完成預算的210.97%,決算數大于預算數的主要原因是本年度參加省市因公出國(境)活動兩次。
公務接待費支出預算為8萬元,支出決算為0.90萬元,完成預算的11.25%,決算數小于預算數的主要原因是省市接待活動減少,盡量縮減各項支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,無法計算百分比,主要原因是本年度我單位無公車。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.90萬元,占5.95%,因公出國(境)費支出決算14.22萬元,占94.05%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1.?因公出國(境)費支出預算為3萬元,支出決算為14.22萬元,完成預算的94.05%;與上年相比增加13.93萬元,增長4703.45%。決算數大于預算數的主要原因是本年度參加省市因公出國(境)活動兩次,未納入年初計劃。決算數大于上年數的主要原因是上年度因公出國(境)活動僅一次且費用較少,本年度因公出國(境)活動有兩次且費用較多。2024年度參加因公出國(境)團組2個,累計2人次,主要包括:
參加長沙市委統戰部組團出國訪問歐洲支出7.50萬元,主要用于赴荷蘭、葡萄牙、希臘進行為期10天的訪問;參加長沙市委統戰部組團出國開展僑情調研和聯絡聯誼事宜支出6.72萬元,主要用于赴奧地利、捷克、匈牙利進行為期10天的訪問。
2.?公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。
3.?公務接待費支出預算為8萬元,支出決算為0.90萬元,完成預算的5.95%;與上年相比減少4.61萬元,降低83.67%。決算數小于預算數的主要原因是省市接待活動減少,盡量縮減各項支出。決算數小于上年數的主要原因是本年度公務接待活動大幅減少。2024年度共接待來訪團組4個、來賓70人次,主要是長沙市民宗局來寧督查、醴陵市委統戰部來寧調研、統戰赴上海招商、統戰“三友”招商發生的接待支出。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位本年度無政府性基金預算收入及支出。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
本單位本年度無國有資本經營預算及支出。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出54.07萬元,比年初預算數增加6.71萬元,增長14.17%。主要原因是:人員增加,相應的其他交通費用和其他商品服務支出增加。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費17.00萬元,用于召開迎新春聯誼會、民族聯誼會會員大會、寧鄉市黨外知識分子聯誼會、寧鄉市優秀中青年黨外干部會議、黨外代表人士暑期談心暨鄉村振興調研活動、寧鄉市統一戰線代表人士理想信念研修班成果匯報會等,人數1500余人,內容為一是召開各領域統戰代表人士座談會,聽取意見建議,凝聚思想共識;二是邀請專家、教授為寧鄉市各領域統戰代表人士授課,強化政治引領,提升政治素養;三是號召全市黨外代表人士為全面建設“工業強市、幸福寧鄉”建言獻策。2024年本部門開支培訓費44.00萬元,用于組織構建大統戰工作格局專題培訓班、黨外知識分子主題教育學習培訓、宗教領域“三教同臺”講經活動、統戰代表人士理想信念研修班、寧鄉市優秀中青年黨外干部培訓班、新疆籍燒烤店長店員培訓,人數1500余人,內容為認真貫徹落實習近平總書記關于做好新時代黨的統一戰線工作的重要思想,貫徹落實《中國共產黨統一戰線工作條例》等法律法規,學習新時代民族宗教工作、非公有制經濟統戰工作、黨外知識分子和新的社會階層人士統戰工作等內容;舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額6.65萬元,其中:政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.65萬元。授予中小企業合同金額6.65萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,部門(單位)共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。
十四、關于2024年度預算績效情況的說明
(一)基本支出
2024年基本支出決算數為484.93萬元,范圍包括為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,主要是用于基本工資、津貼補貼等人員經費,離退休干部的部分待遇,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費,2024年的機關運行費支出54.06萬元,“三公”經費決算數為15.12萬元。
(二)項目支出
1. 項目資金本年共計安排232.31萬元,包括一般財政預算資金232.31萬元。
2. 項目資金中一般財政預算資金232.31萬元,包括民族宗教工作經費64萬元,民主黨派工作經費14.4萬元,市委統戰工作經費(含港澳臺海外僑務經費)128萬元,宗教事務經費5.2萬元,死亡撫恤經費19.71萬元,其他社會福利支出1萬元。
3. 項目資金管理情況。
我部在執行各項項目資金預算實施管理中,嚴格按照上級財務規定管好用好每筆資金。在專項項目資金使用過程中,嚴格按照項目資金管理辦法的規定做好項目實施和監管,切實做到專款專用;對涉及專項資金支出額度較大時,召開部務會研究決定,嚴格按照上級有關文件規定,遵循厲行節約的原則,實行一支筆審批,并制定了項目資金的費用報銷管理、公務接待管理、會議管理、培訓費用等相關制度規定。
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第四部分 ???名詞解釋
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一、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
三、統戰事務經費:主要包含民族宗教工作經費、民主黨派工作經費、市委統戰工作經費(含港澳臺海外僑務經費)。
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第五部分???附 件
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附件1:《2024年度中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部部門決算表》
附件2:《2024年度中國共產黨寧鄉市委員會統一戰線工作部整體支出績效自評報告》
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