中共寧鄉市委宣傳部2022年部門預算公開
目??錄
第一部分??2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
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第一部分??部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
1、擬訂和推進實施全市宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃,統籌協調推進宣傳思想文化領域法治建設,按照市委統一部署,協調宣傳思想文化系統各部門之間的工作。
2、統籌協調全市黨的意識形態工作,貫徹落實黨中央、省委、長沙市委和寧鄉市委關于意識形態工作決策部署,組織協調意識形態工作責任制落實、督察與考核,配合巡察工作開展專項檢查。
3、統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作,組織推動理論武裝工作,組織馬克思主義理論研究和建設工程有關工作的實施。負責為全市各級黨組(黨委、工委)理論學習中心組提供服務,組織實施理論宣講活動。
4、負責規劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
5、統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調市直相關新聞單位工作,組織全市突發公共事件應急新聞工作。
6、擬訂全市新聞出版業的管理政策并督促落實。管理新聞出版行政事務,組織協調有關行政審批工作,統籌規劃和指導協調新聞出版事業、產業發展。監督管理出版物內容和質量,監督管理印刷業、管理著作權、管理出版物進出口等。負責全市新聞出版、印刷、電影行業等職責范圍內的安全監督管理。指導協調全市“掃黃打非”工作。負責全市新聞記者證的申報管理。
7、從宏觀上統籌指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作。統籌協調數字新媒體的建設與管理。
8、統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產,協調組織中華優秀傳統文化傳承發展有關工作,指導協調推動群眾文化建設。
9、負責管理全市電影行政事務,指導監督電影制片、發行、放映工作,組織對電影內容進行審查,指導協調全市性重大電影活動,組織開展電影交流與合作。
10、對全市新聞出版、廣播影視、文化藝術業改革發展研究提出政策性建議,統籌指導協調文化體制改革和文化事業、文化產業及旅游業發展,指導協調國有文化資產監管工作。
11、統籌指導全市輿情信息工作,組織協調開展輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解和掌握輿情動態。
12、統籌協調全市對外宣傳工作,指導協調有關部門研究落實對外宣傳工作重大方針政策和擬訂對外宣傳事業發展規劃,指導對外文化交流工作,協調推動中華文化走出去工作。組織協調涉及港澳新聞宣傳工作,協同有關部門開展涉臺問題的宣傳工作。負責組織開展全市新聞領域對外交流和合作,會同有關部門做好境外來訪記者采訪事務方面的工作。
13、統籌協調組織開展全市新聞發布工作,承擔市委新聞發布有關組織協調工作,指導協調市直各部門、各鄉鎮(街道)的新聞發布工作,推動新聞發言人制度建設,擬訂重大問題對外宣傳口徑。
14、負責落實中央、省、長沙市、寧鄉市精神文明建設指導委員會工作部署,制定和組織實施全市精神文明建設工作規劃,統籌協調組織全國文明城市建設工作。負責市精神文明建設指導委員會的日常工作。
15、受市委委托,會同市委組織部管理新聞、文化、社會科學研究和互聯網信息等方面市直宣傳文化單位的領導干部。對各鄉鎮(街道)宣傳委員的任免提出意見,負責有關重要宣傳輿論陣地和重要崗位領導干部管理。負責組織開展全市宣傳思想文化系統干部教育培訓和人才工作,主管全市企事業單位政工人員的初級職稱評定和中高級職稱申報工作。
16、對市委網絡安全和信息化委員會辦公室(市互聯網信息辦公室)互聯網宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導。歸口領導市文化旅游廣電體育局、市融媒體中心。受市委委托,代管市文化藝術界聯合會、市社會科學界聯合會。
17、完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
市委宣傳部為全額撥款行政單位,單位內設科室7個(辦公室、意識形態科、理教科、文明科、文化文產科、新聞出版和版權科),所屬事業單位2個(市新聞中心、市志愿服務促進中心)。核定行政編制12名,后勤服務全額撥款事業編制1名,所屬事業單位事業編制18名。2021年12月底實有在職正式職工23人,合同制聘用人員1人,退休3人。
二、部門預算單位構成
寧鄉市委宣傳部本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算1,116.72萬元,其中,一般公共預算撥款1,116.72萬元。收入較去年減少9.83萬元,下降0.87%。主要是項目經費預算的減少。
(二)支出預算:2022年本單位支出預算1,116.72萬元,其中,一般公共服務支出1,033萬元;社會保障和就業支出48.49萬元;衛生健康支出16.52萬元;住房保障支出18.71萬元。支出較去年減少9.83萬元,下降0.87%。主要是項目支出經費的減少。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算1,116.72萬元,其中,一般公共服務支出1,033萬元,占92.5%;社會保障和就業支出48.49萬元,占4.34%;衛生健康支出16.52萬元,占1.48%;住房保障支出18.71萬元,占1.68%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數476.72萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算640萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出640萬元,具體為:《這里是寧鄉》微信公眾號運行經費20萬元,主要用于《這里是寧鄉》微信公眾號的運維;全國文明城市創建及精神文明建設經費180萬元,主要用于文明城市創建工作;意識形態及思想理論武裝經費90萬元,主要用于意識形態和理論教育工作;新聞文化宣傳及輿論引導經費140萬元,主要用于新聞宣傳、文化文產及輿論引導工作;新聞出版印刷電影及農家書屋經費20萬元,主要用于新聞出版、印刷電影及農家書屋工作;鄉村少年宮及未成年人思想道德建設30萬元,主要用于鄉村少年宮及未成年人思想道德建設工作;村級黨報黨刊經費150萬元,主要用于全市村級黨報黨刊的征訂工作;未成年人心理健康輔導中心運行經費10萬元,主要用于全市未成年人心理健康輔導中心的運維。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年寧鄉市委宣傳部機關運行經費64.61萬元,比上年預算增加2.84萬元,上升4.6%。主要是人員經費預算增加、工會經費撥款增加所致。
(二)“三公”經費預算:2022年中國共產黨成立寧鄉市委員會宣傳部“三公”經費預算數為12萬元,其中,公務接待費12萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少10萬元,主要是公務接待厲行節約費用減少。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算16萬元,擬召開新聞宣傳、新聞出版、文化文產、文明創建、未成年人思想道德建設等工作會議,人數500人,內容為落實推進全市新聞、文化、宣傳及文明創建等工作;培訓費預算33萬元,擬開展全市宣傳思想文化工作及文明創建工作培訓,人數360人,內容為2022年宣傳思想文化及文明創建工作理論及業務培訓;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1,116.72萬元,其中,基本支出476.72萬元,項目支出640萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2022年部門預算表
(具體見附件)
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