中共寧鄉市委宣傳部2020年部門決算公開
2020年市委宣傳部決算公開
?
目 錄
第一部分 市委宣傳部概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分部門決算表
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
第一部分 市委宣傳部概況
?
一、部門職責
(一)擬訂和推進實施全市宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃。
(二)統籌協調全市黨的意識形態工作,組織協調意識形態工作責任制落實、督查與考核,配合巡察工作開展專項檢查。
(三)統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。負責為全市各級黨組(黨委、工委)理論學習中心組提供服務,組織實施理論宣講活動。
(四)負責規劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作,會同有關部門研究和改進群眾思想教育工作。
(五)統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調市直相關新聞單位工作。
(六)擬訂全市新聞出版業的管理政策并督促落實。負責全市新聞出版、印刷、電影行業等職責范圍內的安全監督管理。指導協調全市“掃黃打非”工作。
(七)從宏觀上統籌指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作。
(八)統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產。
(九)負責管理全市電影行政事務,。
(十)統籌協調全市對外宣傳工作。
(十一)統籌協調組織開展全市新聞發布工作。
(十二)負責落實中央、省、長沙市、寧鄉市精神文明建設指導委員會工作部署,統籌協調組織全國文明城市建設工作。
(十三)受市委委托,會同市委組織部管理新聞、文化、社會科學研究和互聯網信息等方面市直宣傳文化單位的領導干部。主管全市企事業單位政工人員的初級職稱評定和中高級職稱申報工作。
(十四)對市委網絡安全和信息化委員會辦公室(市互聯網信息辦公室)互聯網宣傳和信息內容管理方面的工作實施方針、政策的指導。歸口領導市文化旅游廣電體育局、市融媒體中心。受市委委托,代管市文化藝術界聯合會、市社會科學聯合會。
(十五)完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。市委宣傳部內設機構包括:辦公室、意識形態科、理教科、文化科、文明科、外宣科、未成科。
(二)決算單位構成。市委宣傳部2020年部門決算匯總公開單位構成包括:市委宣傳部本級。
?
第二部分 2020年部門決算表
?
一、部門收支決算總表
二、部門收入決算表
三、部門支出決算表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(公開表格附后)
?
第三部分?2020年度部門決算情況說明
?
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計2431.97萬元。與2019年相比,增加723.01萬元,增長42.31 %,主要是增加了新時代文明實踐中心試點建設“以獎代投”項目資金38.37萬元、新時代文明實踐站文化建設經費496.35萬元、省市主流媒體合作經費100萬元、《習近平談治國理政》第三卷發行工作經費172.72萬元、新華社中國經濟信息社湖南中心實踐戰略合作項目資金100萬元。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2431.97萬元,其中:財政撥款收入2431.97萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2431.97萬元,其中:基本支出413.77萬元,占17.01%;項目支出2018.20萬元,占82.99%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計2431.97萬元,與2019年相比,增加723.01萬元,增長42.31%,主要是增加了新時代文明實踐中心試點建設“以獎代投”項目資金38.37萬元、新時代文明實踐站文化建設經費496.35萬元、省市主流媒體合作經費100萬元、《習近平談治國理政》第三卷發行工作經費172.72萬元、新華社中國經濟信息社湖南中心實踐戰略合作項目資金100萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2431.97萬元,占本年支出合計的100%,與2019年相比,財政撥款支出增加723.01萬元,增長42.31%,主要是增加了新時代文明實踐中心試點建設“以獎代投”項目資金38.37萬元、新時代文明實踐站文化建設經費496.35萬元、省市主流媒體合作經費100萬元、《習近平談治國理政》第三卷發行工作經費172.72萬元、新華社中國經濟信息社湖南中心實踐戰略合作項目資金100萬元。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出2431.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出2015.82萬元,占82.89%;文化旅游體育與傳媒支出支出354.29萬元,占14.57%;社會保障和就業支出28.78萬元,占1.18%;衛生健康支出15.31萬元,占0.63%;住房保障支出17.78萬元,占0.73%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為1076.66萬元,支出決算數為2431.97萬元,完成年初預算的225.88%,其中:
1、一般公共服務。年初預算為1014.72萬元,支出決算為2015.82萬元,完成年初預算的198.66%;決算數大于預算數的主要原因是項目資金追加。
2、文化旅游體育與傳媒支出。年初預算為0萬元,支出決算為354.29萬元,完成年初預算的?%;決算數大于預算數的主要原因是項目資金追加。
3、社會保障和就業支出。年初預算為23.71萬元,支出決算為28.78萬元,完成年初預算的121.38%;決算數大于預算數的主要原因是人員變動造成。
4、衛生健康支出.年初預算為20.45萬元,支出決算為15.31萬元,完成年初預算的74.87%;決算數小于預算數的主要原因是人員變動造成。
5、住房保障支出。年初預算為17.78萬元,支出決算為17.78萬元,年初預算與支出決算持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出413.77萬元,其中:人員經費356.31萬元,占基本支出的86.11%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費等;公用經費57.46萬元,占基本支出的13.89%,主要包括辦公費、印刷費、勞務費、郵電費、其他商品和服務等。
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為10萬元,支出決算為4.54萬元,完成預算的45.4%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算6萬元,支出決算為2.03萬元,完成預算的33.83%,決算數小于年初預算數的主要原因是公務接待較少,與上年相比減少0.37萬元,減少15.42%,減少的主要原因是公務接待方面嚴格控制公務接待規模和標準,費用進一步減少。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元,支出決算為2.51萬元,完成預算的62.75%,決算數小于年初預算數的主要原因是控制嚴格,與上年相比減少0.1萬元,減少的主要原因是加強內部預算控制,狠抓厲行節約。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算2.03萬元,占44.71%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算2.51萬元,占55.29%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元。
2、公務接待費支出決算為2.03萬元,全年共接待來訪團組30個、來賓370人次,主要是新時代文明實踐中心的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為2.51萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費2.51萬元,主要是燃油費及維修費用支出,截止2020年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入101萬元;年初結轉和結余0萬元;支出101萬元,其中基本支出0萬元,項目支出101萬元;年末結轉和結余0萬元。
九、關于2020年度預算績效情況說明
根據市本級預算績效管理工作的要求,本單位對2020年度部門整體支出和市本級預算安排的公共項目資金進行了績效自評,按時報送績效自評報告,提高了財政資金的使用效益和管理水平。2020年,本部門整體支出2431.97萬元,圍繞宣傳工作的職能職責,認真落實文明創建等工作任務,較好的實現了整體支出績效目標。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況
本部門2020年度機關運行經費支出57.46萬元,與年初預算數一致。
(二)一般性支出情況
2020年本部門開支會議費6.89萬元,用于召開宣傳思想文化工作會議,人數380人,內容為宣傳思想文化工作部署、文明創建工作安排等,比年初預算增加4.89萬元,主要原因為會議次數的增加;開支培訓費17.24萬元,用于開展新時代文明實踐工作培訓,人數300人,內容為志愿服務工作培訓等,比年初預算增加14.24萬元,主要原因為培訓投入的增加。
(三)政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額725萬元,其中:政府采購貨物支172.72萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出552.28萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。
(四)國有資產占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,其他用車1輛,其他用車主要是二級事業單位市新聞中心用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
?
第四部分?名詞解釋
?
一.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。?
二.項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。?
三.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?
?
第五部分 附件
?
一、2020年部門決算表
二、2020年度部門整體支出績效評價報告
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
掃一掃在手機打開當前頁


