中共寧鄉市委宣傳部2026年部門預算公開
2026年市委宣傳部部門預算公開
目 錄?
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
??一、部門基本概況
??(一)職能職責。
??1、擬訂和推進實施全市宣傳思想文化工作重大方針政策和事業發展總體規劃。
??2、統籌協調全市黨的意識形態工作。
??3、統籌指導協調全市理論研究、理論學習、理論宣傳工作。
??4、負責規劃組織全局性思想政治工作,配合市委組織部做好黨員教育工作。
??5、統籌分析研判和引導社會輿論,指導協調市直相關新聞單位工作,組織全市突發公共事件應急新聞工作。
??6、擬訂全市新聞出版業的管理政策并督促落實。
??7、從宏觀上統籌指導協調全市互聯網宣傳和信息內容管理工作。
??8、統籌指導協調推動全市精神文化產品的創作和生產,指導協調推動群眾文化建設。
??9、負責管理全市電影行政事務。
??10、統籌指導全市輿情信息工作。
??11、統籌協調全市對外宣傳工作。
??12、統籌協調組織開展全市新聞發布工作。
??13、負責落實中央、省、長沙市精神文明建設辦公室工作部署,制定和組織實施全市精神文明建設工作規劃,統籌協調組織全國文明城市建設工作。負責市精神文明建設辦公室的日常工作。
??14、完成市委、市政府交辦的其他任務。
??(二)機構設置。
??我部為全額撥款行政單位,單位內設科室6個(辦公室、意識形態科、理教科、文明科、文化文產科、新聞出版和版權科),所屬事業單位3個(市新聞中心、市新時代文明實踐指導中心、市何叔衡故居管理處(委托沙田鄉人民政府托管))。核定行政編制12名,機關工勤編制1名,所屬事業單位全額撥款事業編制19名。2025年12月底實有在職正式職工26人,勞務派遣合同制聘用人員1人,退休4人。
??二、部門預算單位構成
??本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
??三、部門收支總體情況
??(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算930.26萬元,其中,一般公共預算撥款930.26萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加22.36萬元,主要是2026年部門預算人員數量增加。
??(二)支出預算:2026年本部門支出預算930.26萬元,其中,一般公共服務814.32萬元,社會保障和就業支出62.42萬元,衛生健康支出21.92萬元,住房保障支出31.61萬元。支出較去年增加22.36萬元,主要是2026年部門預算人員數量增加。
??四、一般公共預算撥款支出
??2026年本部門一般公共預算撥款支出預算930.26萬元,其中,一般公共服務支出814.32萬元,占87.54%;社會保障和就業支出62.42萬元,占6.71%;衛生健康支出21.92萬元,占2.36?%;住房保障支出31.61萬元,占3.39%。具體安排情況如下:
??(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數603.46萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
??(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算326.80萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出326.80萬元,主要用于未成年人心理健康輔導中心及鄉村少年宮工作經費、新聞出版電影文化事業及“掃黃打非”工作、未成年人心理健康輔導中心及鄉村少年宮工作經費、“寧鄉發布”微信公眾號專項、文明創建及精神文明建設專項、應急云廣播運行經費、村級黨報黨刊專項、理論學習教育意識形態專項經費及1名臨聘人員工資福利待遇等方面。
??五、政府性基金預算支出
??2026年本部門無政府性基金安排的支出。
??六、其他重要事項的情況說明
??(一)機關運行經費:2026年本部門機關行政事業單位的機關運行經費80.98萬元,比上年預算增加10.08萬元,上升15.07%,主要是2026年部門預算人員數量增加。
??(二)“三公”經費預算:2026年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少5.10萬元,主要是厲行節約,落實“過緊日子”相關要求,嚴格控制“三公”經費支出。
??(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算7.90萬元,主要為擬組織開展市委理論中心組學習12-15次(含楚溈大講堂2-4期),“九大專項行動”等工作調度會及“問計于媒”智庫座談會、每季度意識形態分析研判會等工作會議,人數約1000人;培訓費預算12.50萬元,擬開展寧鄉市意識形態和宣傳思想文化工作業務培訓班及文明創建工作培訓,培訓內容主要為宣傳思想文化工作相關業務內容,人數約360人;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動,經費預算0萬元。
??(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額426.33萬元,其中,貨物類采購預算15.80萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算410.53萬元。
??(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
??(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為930.26萬元,其中,基本支出603.46萬元,項目支出326.80萬元,具體績效目標詳見報表。
??七、名詞解釋
??1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2026年部門預算表
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