中共寧鄉(xiāng)市委政法委員會2023年部門預(yù)算公開
?2023年中共寧鄉(xiāng)市委政法委員會
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出績效目標(biāo)表
10、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 部門預(yù)算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
1.根據(jù)中央、省、長沙市、寧鄉(xiāng)市黨委的部署,統(tǒng)一政法各部門的思想和行動;不斷加強黨對政法工作的領(lǐng)導(dǎo);2.組織和指導(dǎo)全市政法部門的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和政法干部隊伍建設(shè);協(xié)助市委及組織部門考察、管理政法部門的領(lǐng)導(dǎo)干部;3.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市社會治安綜合治理工作,檢查督促全市社會治安綜合治理各項措施和工作任務(wù)的落實;4.組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市維護(hù)社會穩(wěn)定工作;5.檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的路線方針政策的情況,研究制定完善嚴(yán)肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施;6.支持和監(jiān)督政法各部門各負(fù)其責(zé),密切配合,嚴(yán)格執(zhí)法,秉公辦案;組織研究和協(xié)調(diào)有爭議的重大疑難案件,督促和推動大案要案的查處工作,負(fù)責(zé)對政法部門執(zhí)法監(jiān)督工作的黨內(nèi)監(jiān)督;7.組織推動政法線的調(diào)查研究工作,針對政法工作出現(xiàn)的新情況、新問題,提出對策;8.指導(dǎo)檢查鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及各部門社會治安綜合治理工作;9.辦理省、長沙市黨委政法委、寧鄉(xiāng)市委及市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
我單位為全額撥款的行政單位,單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工室、執(zhí)法監(jiān)督科、綜治督導(dǎo)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、反邪教協(xié)調(diào)科6個科室,下設(shè)社會治理服務(wù)中心(網(wǎng)格服務(wù)中心更名)副科級事業(yè)單位。2022年10月底實有在職在編干職工44人,臨聘人員1人,退休13人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1508.8萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1508.8萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。收入較去年增加114.07萬元,上升8.18%,主要是政策性增加,具體為工資福利收入預(yù)算增加104.39萬元,商品服務(wù)支出收入減少0.61萬元,對個人和家庭的補助收入增加8.29萬元,項目支出收擴(kuò)增加2萬元。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算1508.8萬元,其中,公共安全支出1299.05萬元,社會保障和就業(yè)支出110.83萬元,衛(wèi)生健康支出41.93萬元,住房保障支出56.99萬元。支出較去年增加114.07萬元,上升8.18%,主要是政策性增加,具體為公共安全支出增加87.6萬元,社會保障和就業(yè)支出增加11.28萬元,衛(wèi)生健康支出2.66萬元,住房保障支出12.53萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1508.8萬元,其中,公共安全支出1299.05萬元,占86.1%;社會保障和就業(yè)支出110.83萬元,占7.35%;衛(wèi)生健康支出41.93萬元,占2.77%;住房保障支出56.99萬元,占3.78%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1113.8萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。與上年相比,增加112.07萬元,主要是政策性增加,工資福利支出預(yù)算增加104.39萬元,商品服務(wù)支出減少0.61萬元,對個人和家庭的補助支出增加8.29萬元,
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預(yù)算395萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費支出等,其中:公共安全支出一般行政管理事務(wù)支出395萬元,國安事務(wù)及教育宣傳轉(zhuǎn)化經(jīng)費支出20萬元主要用于國家安全人民防線建設(shè)以及特殊人員教育轉(zhuǎn)化工作開支、 精神障礙患者監(jiān)護(hù)人獎勵及保險專項支出45萬元用于障礙患者監(jiān)護(hù)人保險及監(jiān)護(hù)人以獎代補、掃黑除惡斗爭及見義勇為獎勵經(jīng)費30萬元用于掃黑除惡斗爭日常工作和見為勇為人員的獎勵、司法救助及預(yù)防青少年犯罪工作經(jīng)費30萬元用于涉法涉訴人員的司法救助以及預(yù)防青少年犯罪的宣傳等、鐵路護(hù)路專項40萬元用于鐵路護(hù)路隊員的以獎代補和鐵路護(hù)路聯(lián)防宣傳、重大特護(hù)期工作經(jīng)費30萬元用于重大特護(hù)期有關(guān)工作、 綜治維穩(wěn)工作經(jīng)費200萬元用于平安建設(shè)、維護(hù)穩(wěn)定、基層社會治理等工作。與上年相比增加2萬元,主要是項目調(diào)整,取消了市委政法工作會議項目,增加了掃黑除惡斗爭項目。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年中共寧鄉(xiāng)市委政法委員會機關(guān)運行經(jīng)費121.66萬元、比上年預(yù)算減少0.61萬元,下降0.5%,主要是厲行節(jié)約,減少非生產(chǎn)性開支,辦公費支出減少。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2023年中共寧鄉(xiāng)市委政法委員會“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6萬元,其中,公務(wù)接待費6萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少19萬元,主要是厲行節(jié)約,公務(wù)接待費減少19萬元。
(三)一般性支出情況:2023年中共寧鄉(xiāng)市委政法委員會會議費預(yù)算5萬元,擬召開日常性三類會議16次,人數(shù)1800人,內(nèi)容為場地租賃、會議用餐及會議資料費用等;培訓(xùn)費預(yù)算2萬元,擬開展培訓(xùn)活動,人數(shù)58人,內(nèi)容為平安建設(shè)培訓(xùn)和參加上級的培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額???89萬元,其中,貨物類采購預(yù)算3萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算86萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車?0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1508.8萬元,其中,基本支出1113.8萬元,項目支出?395萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
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2023年部門預(yù)算表
(具體見附件)
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