2025年中國共產黨寧鄉市委員會組織部部門預算
2025年中國共產黨寧鄉市委員會組織部部門預算
?
目 錄
?
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出績效目標表
十、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
?
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責全市黨的基層組織建設和黨員隊伍建設的宏觀管理和指導。優化基層黨組織設置,理順隸屬關系,提升基層黨組織組織力,強化基層黨組織政治功能,擴大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋,推動基層黨組織全面進步、全面過硬。在黨員教育管理、發展黨員、黨費管理、黨的工作制度、黨內政治生活、主題教育實踐、黨內法規學習貫徹等方面進行指導、組織、管理,提出意見建議等,提高黨的建設質量。
2、負責領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理,對市委管理的領導班子換屆、領導干部調整配備、任免等提出建議。負責市委管理領導干部的考察、考核、日常教育管理工作及辦理任免、工資、待遇、退(離)休的審批手續。辦理全市長沙市委管理干部的任免、工資、待遇、退(離)休的報批手續。負責全市年輕干部培養選拔工作和選調生工作。
3、統一管理全市公務員(含參公人員)工作。負責全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等政策法規的貫徹執行和組織實施工作。指導全市公務員隊伍建設、績效管理以及公務員職務與職級晉升制度的組織實施工作。
4、負責全市干部教育工作。負責制定全市干部教育培訓的規劃和政策。指導、協調全市干部教育培訓工作。組織指導分類開展干部教育培訓。
5、負責全市干部監督工作的綜合協調和宏觀指導。負責落實干部監督的政策制度,對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。受理、處理選人用人違規問題和領導干部有關問題的舉報等。
6、負責全市人才工作宏觀管理、綜合協調和政策研究。牽頭抓好各類人才隊伍建設,負責高層次人才引進、聯系服務、管理等工作。
7、負責、指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革,制定或參與制定組織、干部、人事工作重要政策和制度。
8、負責全市科級以上領導干部和公務員人事檔案工作。負責干部檔案信息化建設工作。
9、負責全市老干部工作。負責全市離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設,保障離退休干部政治待遇和生活待遇,加強離退休干部黨員教育管理和服務工作,發揮離退休干部的作用等。指導全市關心下一代工作。
10、負責全市績效考核工作的計劃制定和組織實施。
11、歸口管理市委機構編制委員會辦公室。
12、完成市委交辦的其他任務。
(二)機構設置
組織部部機關內設辦公室、干部一室、干部二室、黨建室、研究室、干部監督科、人才工作科、老干部科、考核評價辦公室、機關黨委等科室,另部內下轄人才服務中心、黨員教育中心、老干部服務中心共三個下屬二級事業單位。
二、部門預算單位構成
中國共產黨寧鄉市委員會組織部部門只有本級,沒有其他獨立核算的二級預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算9356.25萬元,其中,一般公共預算撥款9356.25萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加6942.04萬元,主要是全市村干部待遇由我單位發放。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算9356.25萬元,其中,一般公共服務1917.82萬元,社會保障和就業152.64萬元,衛生健康52.92萬元,農林水支出7151萬元,住房保障81.86萬元。支出較去年增加6942.04萬元,主要是全市村干部待遇由我單位發放。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算9356.25萬元,其中,一般公共服務支出1917.82萬元,占20.50?%;社會保障和就業152.64萬元,占1.63?%;衛生健康52.92萬元,占0.57?%;農林水支出7151萬元,占76.43?%;住房保障81.86萬元,占0.87?%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數1624.25萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算數7732萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:村社區轉移支付支出7000萬元,主要用于保障全市在職和離任村干部待遇;村主職干部養老保險補助支出107萬元,主要用于保障村干部養老待遇;黨建綜合工作經費支出32萬元,主要用于支持黨代表、基層黨組織的各項工作開展;黨員慰問幫扶專項支出16萬元,主要用于困難黨員慰問祝福;公務員招錄管理經費支出10萬元,主要用于保障面向市內公開選調公務員、考察新錄用公務員、公務員培訓等相關工作的順利開展等方面;關工委工作經費支出25萬元,主要用于做好全市關心下一代工作,組織全市關工委主任關心關愛優秀的困難學生,創建青少年思想教育特色項目陣地等方面;績效考核工作經費支出42萬元,主要用于為全市績效考核相關工作的順利開展提供支持等方面;困難黨組織教育專項支出35萬元,主要用于保障全市運轉有困難的基層黨組織黨員教育到位,組織活動正常化等方面;困難干部幫扶專項支出9萬元,主要用于慰問家庭困難的機關單位公務員及參公人員等方面;老干事業工作經費支出14萬元,主要用于全市老干部工作示范陣地建設等方面;老年大學業務經費支出142萬元,主要用于組織專業老師開設喜聞樂見課程,豐富全市退休干部及職工的業余生活;離退休黨工委工作經費支出62萬元,主要用于離退休黨工委日常辦公和村(社區)離退休干部黨支部書記等人的工作補貼;企業離休及省屬接管離休專項(含體檢)支出113萬元,主要用于保障全市離休干部各項待遇及遺孀各項補助(含離休干部體檢費用)等方面;四大家老干活動經費支出16萬元,主要用于四大家老干部重陽節座談等有關活動提供必要服務保障,定期開展走訪慰問;特困離退休干部幫扶資金支出16萬元,主要用于年底走訪慰問全市生活困難、家庭條件艱苦的離休干部等方面;2024選調生工作專項支出44萬元,主要用于做好選調生工作開展和生活安置等方面;遠教站點運行專項支出49萬元,主要用于保障全市黨員遠程教育各站點的正常運行。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年本部門機關本級、人才服務中心、黨員教育中心、老干部服務中心等4家行政事業單位的機關運行經費230.05萬元,比上年預算增加37.22萬元,上升19.3%,主要是上年度列入人員經費的殘疾人就業保障金本年度列入了公用經費。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門機關本級、人才服務中心、黨員教育中心、老干部服務中心等4家行政事業單位“三公”經費預算數為7萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費4萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經費預算較2024年減少5萬元,主要是按財政要求壓減預算支出。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算25萬元,黨建工作會議、干部工作會議、績效考核工作會議、“七一”表彰會議、人才工作會議、組織系統會議、村級換屆選舉等會議,人數約10000人次,內容為有關黨建、表彰、人才、干部選拔、換屆選舉等;培訓費預算8萬元,擬開展事業單位工作人員培訓、業務培訓,人數約300人,內容為事業單位工作人員培訓、老干業務、公務員選調業務、個人事項填報等;擬舉辦組工講壇等活動,經費預算2萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額53萬元,其中,貨物類采購預算15萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算38萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為9356.25萬元,其中,基本支出1624.25萬元,項目支出7732萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
?
?
第二部分 2025年部門預算表
?
掃一掃在手機打開當前頁


