2026年中國共產黨寧鄉市委員會組織部部門預算
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目 錄
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第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出績效目標表
????十、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
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第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責全市黨的基層組織建設和黨員隊伍建設的宏觀管理和指導。優化基層黨組織設置,理順隸屬關系,提升基層黨組織組織力,強化基層黨組織政治功能,擴大基層黨的組織覆蓋和工作覆蓋,推動基層黨組織全面進步、全面過硬。在黨員教育管理、發展黨員、黨費管理、黨的工作制度、黨內政治生活、主題教育實踐、黨內法規學習貫徹等方面進行指導、組織、管理,提出意見建議等,提高黨的建設質量。
2、負責領導班子和干部隊伍建設的宏觀管理,對市委管理的領導班子換屆、領導干部調整配備、任免等提出建議。負責市委管理領導干部的考察、考核、日常教育管理工作及辦理任免、工資、待遇、退(離)休的審批手續。辦理全市長沙市委管理干部的任免、工資、待遇、退(離)休的報批手續。負責全市年輕干部培養選拔工作和選調生工作。
3、統一管理全市公務員(含參公人員)工作。負責全市公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等政策法規的貫徹執行和組織實施工作。指導全市公務員隊伍建設、績效管理以及公務員職務與職級晉升制度的組織實施工作。
4、負責全市干部教育工作。負責制定全市干部教育培訓的規劃和政策。指導、協調全市干部教育培訓工作。組織指導分類開展干部教育培訓。
5、負責全市干部監督工作的綜合協調和宏觀指導。負責落實干部監督的政策制度,對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。受理、處理選人用人違規問題和領導干部有關問題的舉報等。
6、負責全市人才工作宏觀管理、綜合協調和政策研究。牽頭抓好各類人才隊伍建設,負責高層次人才引進、聯系服務、管理等工作。
7、負責、指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革,制定或參與制定組織、干部、人事工作重要政策和制度。
8、負責全市科級以上領導干部和公務員人事檔案工作。負責干部檔案信息化建設工作。
9、負責全市老干部工作。負責全市離退休干部政治建設、思想建設和黨組織建設,保障離退休干部政治待遇和生活待遇,加強離退休干部黨員教育管理和服務工作,發揮離退休干部的作用等。指導全市關心下一代工作。
10、負責全市績效考核工作的計劃制定和組織實施。
11、歸口管理市委機構編制委員會辦公室。
12、完成市委交辦的其他任務。
(二)機構設置
組織部部機關內設辦公室、研究室、組織一科、組織二科、干部一科、干部二科、人才工作科、干部監督科、機關黨群工作辦公室、老干部科、考核評價辦公室等科室,另部內下轄人才服務中心、黨員教育中心、老干部服務中心共三個下屬二級事業單位。
二、部門預算單位構成
中國共產黨寧鄉市委員會組織部部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算?10711.58?萬元,其中,一般公共預算撥款?10711.58?萬元,政府性基金預算撥款?0??萬元,國有資本經營預算撥款??0?萬元,納入專戶管理的非稅收入?0?萬元,收入較去年增加?1355.33?萬元,主要是全年村社區轉移支付專項資金增加。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算?10711.58??萬元,其中,一般公共服務?1797.21?萬元,社會保障和就業236.38萬元,衛生健康55.71萬元,農林水8540萬元,住房保障82.28萬元。支出較去年增加?1355.33?萬元,主要是村社區轉移支付支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算?10711.58??萬元,其中,一般公共服務支出?1797.21??萬元,占?16.78?%;社會保障和就業支出236.38萬元,占?2.20?%;衛生健康55.71萬元,占?0.52 ?%;農林水支出8540萬元,占?79.73?%;住房保障82.28萬元,占?0.77 ?%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數1603.18?萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算?9108.40??萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:“五老四教”工作經費?支出?12?萬元,主要用于“五老四教”工作會議、培訓等方面;?村社區轉移支付?支出?8500?萬元,主要用于保障全市在職和離任村干部待遇等方面;?黨建綜合工作經費??支出?30?萬元,主要用于支持黨代表、基層黨組織的各項工作開展等方面;?黨員慰問幫扶專項?支出?16?萬元,主要用于困難黨員走訪慰問等方面;?公務員招錄管理經費?支出?9?萬元,主要用于保障面向市內公開選調公務員、考察新錄用公務員、公務員培訓等相關工作的順利開展等方面;?關工委工作經費?支出?23?萬元,主要用于關心下一代工作會議及培訓、“關工有愛·助學成才”扶貧助學、基層“五老”關懷等方面;?考核評價業務經費?支出?38?萬元,主要用于為全市年度考核相關工作的順利開展提供支持等方面;?困難黨組織黨員教育經費?支出?32?萬元,主要用于保障全市運轉有困難的基層黨組織黨員教育到位,組織活動正常化等方面;?老干事業工作經費?支出?13?萬元,主要用于離退休干部黨支部、“五老四教”、老年教育等老干部工作陣地建設等方面;老年大學業務經費?支出?126.5?萬元,主要用于組織專業老師開設喜聞樂見課程,豐富全市退休干部及職工的業余生活等方面;?離退休黨工委業務經費?支出?61.5?萬元,主要用于發放村(社區)離退休干部黨組織負責人等人的工作補貼,離退休黨工委日常會議、活動、培訓等的開支等方面;?其他人員經費(臨聘)支出?37.4?萬元,主要用于保障單位聘用人員工資待遇等方面;?企業離休及省屬接管離休專項(含體檢)支出?94?萬元,主要用于發放企業離休干部待遇,做好全市離休干部體檢工作等方面;?四大家老干活動經費?支出?15?萬元,主要用于全市四大家副縣級及以上老干部的學習考察活動、重陽節座談及走訪慰問工作等方面;?特困離退休干部幫扶資金?支出?16?萬元,主要用于全市生活困難的離退休干部(離休干部的配偶及遺孀)的困難救助等方面;?選調生生活補助?支出?40?萬元,主要用于落實選調生生活補助等方面;?遠教站點運行經費?支出?45?萬元,主要用于保障全市黨員遠程教育各站點的正常運行等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關本級、人才服務中心、黨員教育中心、老干部服務中心等?4?家行政事業單位的機關運行經費?218.93?萬元,比上年預算減少?11.12?萬元,下降?4.83?%,主要是落實“過緊日子”要求,壓減機關運行經費。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門機關本級、人才服務中心、黨員教育中心、老干部服務中心等?4?家行政事業單位“三公”經費預算數為?4?萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費?4?萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4萬元),因公出國(境)費?0?萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少?3?萬元,主要是按上級要求做到省內零接待。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算?26?萬元,擬召開黨建工作會議、干部工作會議、人才工作會議、組織系統會議、年度考核工作會議、換屆選舉等會議,人數約15000人次,內容為有關黨建、干部選拔任用、人才招錄培養、年度考核、縣鄉換屆選舉等;培訓費預算?6?萬元,擬開展事業單位工作人員培訓、業務培訓,人數約500人,內容為事業單位工作人員培訓、老干業務、公務員選調業務、個人事項填報等;擬舉辦組工講壇、“七一”表彰等活動,經費預算?65?萬元。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額???萬元,其中,貨物類采購預算?5?萬元;工程類采購預算?0?萬元;服務類采購預算?45?萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車?1 輛,其中,機要通信用車?0??輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?1?輛;單位價值50萬元以上通用設備?0?臺,單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2026年擬新增配置公務用車?0?輛,其中,機要通信用車??0?輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0?臺,單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為??10711.58?萬元,其中,基本支出?1603.18?萬元,項目支出?9108.40萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2026年部門預算表
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