寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局2019年度部門決算公開
目????錄
第一部分:交通運(yùn)輸局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況
第二部分:2019年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第三部分:2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、 支出決算情況說明
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、 政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、 關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
十、 其他重要事項(xiàng)
第四部分:名詞解釋
第五部分:附件
第一部分 單位概況
一、部門職責(zé)
我局為寧鄉(xiāng)市人民政府組成局,正科級建制,為市財(cái)政一級全額預(yù)算單位。2019年我局在機(jī)構(gòu)改革中的職能職責(zé)主要是代表市人民政府行使市內(nèi)交通管理行政職能,全面抓好市級交通管理事權(quán),統(tǒng)籌實(shí)施除省管、市管外的全部交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,監(jiān)督管理建設(shè)質(zhì)量,依法做好公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作,抓好道路運(yùn)輸市場的監(jiān)督管理,并對全市公共客運(yùn)工作進(jìn)行管理指導(dǎo)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、人力資源科、運(yùn)輸綜合科、政策法規(guī)科、行政審批科、安全監(jiān)管科、規(guī)劃計(jì)劃科、總工室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、招投標(biāo)辦、黨建辦、監(jiān)察審計(jì)科、扶貧辦、信息管理科、計(jì)生辦等15個職能科室。
(二)決算單位構(gòu)成。
2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:交運(yùn)局本級以及下轄的市路政執(zhí)法局、市交通運(yùn)輸管理所、市公共客運(yùn)管理局、市公路管理站、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、市玉潭交通管理站(含13個交管站)6個二級全額預(yù)算單位。
三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況
在機(jī)構(gòu)改革過程中,2019年底我局初步形成除局本級以外,下轄公共交通事務(wù)中心、公路養(yǎng)護(hù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、玉潭交管站(含13個交管站)為主體構(gòu)建的交通體系。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
(公開表格附后)
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年決算總收入34922.09萬元,比2018年增加2763.02萬元,同比增加8.59%。其中:財(cái)政撥款收入比2018年減少6875.83萬元,同比減少23.84%;政府性基金收入增加6236.76萬元,同比增加100%,主要是土地項(xiàng)目開發(fā)資金;其他收入比2018年增加3402.29萬元,同比增加102.5%,主要是一般行政管理事務(wù)和公路建設(shè)資金的增加。
2019年決算總支出34922.09萬元,比2018年增加2763.02萬元,同比增加8.59%。其中:基本支出比2018年增加148.07萬元,同比增加2.8%;項(xiàng)目支出比2018年增加5935.19萬元,同比增加25.19%。支出增加主要是項(xiàng)目建設(shè)支出的投入。
二、收入決算情況說明
2019年決算總收入34922.09萬元,其中:財(cái)政撥款收入21963萬元,占總收入的62.89%;政府性基金收入6236.76萬元,占總收入的17.86%;其他收入6722.33萬元,占總收入的19.25%。
三、支出決算情況說明
2019年決算總支出34922.09萬元,其中:基本支出5424.81萬元,占總支出的15.53%;項(xiàng)目支出29497.28萬元,占總支出的84.47%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年,我局財(cái)政撥款收入21963萬元;財(cái)政撥款支出21963萬元,其中:財(cái)政撥款收入比2018年減少6875.83萬元,同比減少23.84%;財(cái)政撥款支出比2018年減少6875.83萬元,同比減少23.84%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況。2019年,我局財(cái)政撥款支出21963萬元,占本年支出的62.89%,比2018年減少6875.83萬元,同比減少23.84%。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2019年,我局財(cái)政撥款支出21963萬元。其中,基本支出為5424.81萬元,占比24.7%;項(xiàng)目支出16538.19萬元,占比75.3%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況。2019年,我局財(cái)政撥款支出21963萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加1009.11萬元,主要原因是:1、交通運(yùn)輸支出增加5180.54萬元;2、社會保障和就業(yè)支出增加14.2萬元;3、衛(wèi)生健康支出增加100.13萬元;4、節(jié)能環(huán)保支出增加483.83萬元;5、住房保障支出減少36.57萬元;6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1236萬元;7、資源勘探信息支出增加6.21萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算21963萬元,占全年財(cái)政撥款支出比24.7%。其中:人員經(jīng)費(fèi)4754.02萬元,占比87.63%;日常公用經(jīng)費(fèi)670.8萬元,占比12.37%。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般性支出及“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”支出236.03萬元,較預(yù)算減少83.07萬元,減少26.04%。其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出95.73萬元,較預(yù)算減少25.21%;公務(wù)接待費(fèi)支出140.3萬元,較預(yù)算減少26.58%;會議費(fèi)0.81萬元,較預(yù)算增加100%;培訓(xùn)費(fèi)11.16萬元,交預(yù)算增加100%,主要為專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)支出。本年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少,主要是為落實(shí)財(cái)政要求,加強(qiáng)對公用車輛的管理,節(jié)儉公務(wù)接待,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)大幅減少。
2019年“三公經(jīng)費(fèi)”支出236.03萬元,較2018年減少27.08萬元,同比減少10.29%。其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出95.73萬元,較2018年減少11.41萬元,同比減少10.65%;公務(wù)接待費(fèi)支出140.3萬元,較2018年減少15.52萬元,同比減少10.00%。本年,我單位嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政要求,嚴(yán)控支出額度,加強(qiáng)對公用車輛的管理,節(jié)儉公務(wù)接待,從而使得“三公經(jīng)費(fèi)”支出較2018年明顯減少。
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算5424.8萬元,占全年財(cái)政撥款支出比24.7%。其中:人員經(jīng)費(fèi)4754.02萬元,占比87.63%;日常公用經(jīng)費(fèi)670.8萬元,占比12.37%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2019年全年出國(境)支出0萬元,共計(jì)安排0批0人次。2019年全年公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出95.73萬元,其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)車保有量40輛。2019年全年公務(wù)接待支出140.3萬元,共計(jì)接待1758批次,約35179人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年我局政府性基金收入6236.76萬元,政府性基金支出6236.76萬元,主要是土地開發(fā)支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開展2018年度部門整體支出績效自評工作的通知》(湘財(cái)績〔2019〕2號)和《關(guān)于開展2019年市級財(cái)政資金績效自評工作的通知》(長財(cái)績〔2019〕2號)文件要求,我局對省級財(cái)政資金補(bǔ)助項(xiàng)目和市級財(cái)政資金補(bǔ)助項(xiàng)目開展績效自評工作,均已完成績效目標(biāo),績效評價“良好”。
十、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出670.8萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加119.12萬元,增加21.6%。主要是機(jī)構(gòu)改革過程中人員異動造成。
(二)政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額87萬元,其中:政府采購貨物支出40萬元,占采購總額的46%;政府采購工程支出35萬元,占采購總額的40.2%(其中向中小企業(yè)采購98%);政府采購服務(wù)支出12萬元,占采購總額的13.8%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日,我局共有車輛40輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車27輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車9輛,其他用車主要是工具車;單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
第四部分 名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
2、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局
2020年7月20日
寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局
整體支出績效自評報(bào)告
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根據(jù)《寧鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于開展2020年部門預(yù)算單位績效自評工作的通知》(寧財(cái)〔2020〕6號),我局高度重視,認(rèn)真落實(shí)工作責(zé)任,對2019年度部門整體支出績效進(jìn)行了全面綜合評價。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、部門概況
(一)部門基本情況
1.主要職能
我局的主要職責(zé)是:我局為寧鄉(xiāng)市人民政府組成局,正科級建制,為市財(cái)政一級全額預(yù)算單位。2019年我局在機(jī)構(gòu)改革中的職能主要是代表市人民政府行使市內(nèi)交通管理行政職能,全面抓好市級交通管理事權(quán),統(tǒng)籌實(shí)施除省管、市管外的全部交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,監(jiān)督管理建設(shè)質(zhì)量,依法做好公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作,抓好道路運(yùn)輸市場的監(jiān)督管理,并對全市公共客運(yùn)工作進(jìn)行管理指導(dǎo)。
2.機(jī)構(gòu)情況
我局在2019年對機(jī)構(gòu)改革中涉及的部門職能職責(zé)進(jìn)行調(diào)整,對原公路局及交運(yùn)局下轄的市路政執(zhí)法局、市交通運(yùn)輸管理所、市公共客運(yùn)管理局、市公路管理站(含公路養(yǎng)護(hù)中心)、市交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、市玉潭交通管理站(含13個交管站)6個二級全額預(yù)算單位進(jìn)行整合,2019年底初步成立以公共交通事務(wù)中心、公路養(yǎng)護(hù)中心、交通建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督站、玉潭交管站(含13個交管站)為主體構(gòu)建的交通體系。
3.人員情況
我單位年末實(shí)有人數(shù)526人,其中在職人員319人,交通涉改人員44人,退休人員100人,遺屬人員9人,其他臨時人員54人。
(二)部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
我局2019年總支出34922萬元,其中:基本支出5424.81萬元(含人員經(jīng)費(fèi)4754萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)670.8萬元),占總支出的15.53%;項(xiàng)目支出29497萬元(含社會保障和就業(yè)支出443.37萬元、住房保障支出266.24萬元、交通運(yùn)輸支出24979.02萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6236.76萬元、節(jié)能環(huán)保支出483.83萬元、衛(wèi)生健康支出100.13萬元、資源勘探信息支出7.18萬元),占總支出的84.47%。
二、部門整體支出管理及使用情況
(一)基本支出
介紹基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況,尤其是“三公”經(jīng)費(fèi)的使用和管理情況。
2019年,我局基本支出5424.81萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)4754萬元、日常公用經(jīng)費(fèi)670.8萬元。為加強(qiáng)對基本支出的管理,我單位嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于明確寧鄉(xiāng)市行政事業(yè)單位公務(wù)活動用餐有關(guān)事項(xiàng)的通知》(寧財(cái)聯(lián)〔2019〕2號)、《寧鄉(xiāng)市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<寧鄉(xiāng)市機(jī)關(guān)事業(yè)單位會議費(fèi)管理辦法>的通知》(寧財(cái)〔2018〕36號))等文件,按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放工資福利,嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出。
2019年,我局“三公經(jīng)費(fèi)”支出236萬元,較2018年減少27.10萬元,同比減少10.3%?!叭?jīng)費(fèi)”支出含公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出95.70萬元,較2018年減少11.5 萬元,同比減少10.72%;公務(wù)接待費(fèi)支出140.3萬元,較2018年減少15.6萬元,同比減少10%。本年,我單位嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政要求,嚴(yán)控支出額度,加強(qiáng)對公用車輛的管理,節(jié)儉公務(wù)接待,從而使得“三公經(jīng)費(fèi)”支出明顯減少。
(二)項(xiàng)目支出
1.項(xiàng)目資金投入使用情況分析。
2019年我局項(xiàng)目支出共計(jì)29497萬元,主要用于一般行政事務(wù)管理3333.93萬元、就業(yè)資金16.69萬元、公路建設(shè)項(xiàng)目22323.47萬元、公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目226.7萬元、交通運(yùn)輸信息化建設(shè)10.2萬元、公路運(yùn)輸管理支出1767.30萬元、崗位援助人員安置費(fèi)用13.34萬元、其他農(nóng)村生活救助費(fèi)1.04萬元、企業(yè)退伍軍人慰問費(fèi)0.5萬元、其他節(jié)能環(huán)保支出483.83萬元、兩客一危項(xiàng)目24.80萬元、海事處支出0.59萬元、農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼600.94萬元、出租車的補(bǔ)貼559萬元、成品油價格改革補(bǔ)貼5萬元、車輛購置稅127.76萬元、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)督支出1萬元、公務(wù)員獎勵1.2萬元。。
2.項(xiàng)目資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況。
2019年度項(xiàng)目資金,我局嚴(yán)格按照《寧鄉(xiāng)市人民政府關(guān)于印發(fā)<寧鄉(xiāng)市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)施辦法>的通知》(寧政發(fā)﹝2018﹞18號)若干規(guī)定執(zhí)行。執(zhí)行“三重一大”制度,項(xiàng)目資金支付由班子集體決定使用方向和數(shù)額后,由分管項(xiàng)目及分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽批后再由局長親自審批支出項(xiàng)目及金額才能支付。建立專項(xiàng)資金臺賬管理制度,方便隨時查閱項(xiàng)目資金使用明細(xì)。
三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況
(一)項(xiàng)目組織情況分析
1.交通重點(diǎn)項(xiàng)目
2019年共鋪排重點(diǎn)交通項(xiàng)目15個。其中,流沙巷公路、G234公路提質(zhì)改造工程于7月底完工通車,華強(qiáng)大道完成交工驗(yàn)收,花南線、金寧大道金沙段、老毛線完工通車,金唐公路二期完成總體進(jìn)度80%,五七公路已動工建設(shè),G354公路、五巷公路、灰老公路、普瑞大道西延線、歐洲北路延伸線、G5517長益復(fù)線朱良橋互通至赫山區(qū)S221公路等正抓緊進(jìn)行前期工作推進(jìn),寧橫高速及長沙外環(huán)高速接寧韶高速已完成規(guī)劃建議書,并報(bào)省市人民政府和行業(yè)主管部門納入“十四五”規(guī)劃。
2.四好農(nóng)村路建設(shè)
全面推進(jìn)“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展。2019年,完成“四好農(nóng)村路”建設(shè)1096公里,其中省規(guī)自然村通水泥(瀝青)路項(xiàng)目530公里、省規(guī)窄路加寬130公里、市規(guī)提質(zhì)改造項(xiàng)目159公里、市規(guī)精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目69公里、市本級“雙投”項(xiàng)目208公里,同時,完成危橋改造、維修加固33座。2019年8月,我市成功獲評湖南省“四好農(nóng)村路”示范縣。
3.公共交通發(fā)展
完善公交基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),在華強(qiáng)方特、寧邦廣場等重大項(xiàng)目附近新建港灣式公交站12個、公交站牌15處。全面優(yōu)化調(diào)整公交線路,全年新增(優(yōu)化)12路、701路、N108路、58路、1路、8路、29路、903路、901路、118路等10條線路。大力發(fā)展綠色公共交通,全年更新純電動公交車72臺。
4.行業(yè)管理
遵照《公路法》、《中華人民共和國道路交通安全法》、《道路運(yùn)輸條例》等法律法規(guī)要求和規(guī)定,從維護(hù)全市交通行業(yè)安全穩(wěn)定的高度,敢于擔(dān)當(dāng)、腳踏實(shí)地,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致地抓好各項(xiàng)工作,促進(jìn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。
(1)行業(yè)安全整治。一是通過多措并舉,“隱患清零”各項(xiàng)數(shù)據(jù)較去年都有大幅下降,入網(wǎng)率、在線率、超時駕駛、凌晨2-5點(diǎn)運(yùn)行均下降100%,軌跡不完整率下降95%,超速下降90%,脫離監(jiān)控下降96%。二是在重要節(jié)假日等敏感時期排查道路運(yùn)輸企業(yè)安全隱患,檢查企業(yè)256家,發(fā)現(xiàn)隱患158條,下達(dá)整改通知100余份,全年整改到位80余起,立案調(diào)查處理32起,約談企業(yè)9次,依法注銷和勸退貨運(yùn)企業(yè)9家,注銷普貨車輛90臺,注銷危貨運(yùn)輸企業(yè)2家。三是開展源頭治超“一超四究”,吊銷《道路運(yùn)輸證》11本,約談企業(yè)公司6家,停業(yè)整頓5家,罰款貨運(yùn)源頭企業(yè)2家3萬元,對332名駕駛員從業(yè)資格證一次計(jì)10分處理。四是開展維修市場專項(xiàng)稽查,下達(dá)整改通知書20余份,割除欄板105臺次。
(2)打非治違。今年以來,共檢查“兩客一危”車輛11000余臺次,其中站場檢查車輛4000余臺次,流動檢查車輛7000余臺次。共收繳易燃易爆等違禁物品40余件、管制刀具5把,沒收違規(guī)擺放自制凳子60余條、自制線路牌50余塊,收繳牛皮癬廣告座套120余套,查處不合格車輛20余臺次,對站場下達(dá)《責(zé)令整改通知書》10余份。同時持續(xù)保持打擊各類違規(guī)違章車輛高壓態(tài)勢,全年共處理案件260余件,罰款170余萬元。因暴力抗法拘留1人,危險(xiǎn)駕駛拘留1人。
(3)超限超載。今年七月份以來,共檢查貨運(yùn)車輛3萬余臺次,查扣超載車輛1843臺,罰款530萬元,卸載貨物4.4萬噸,吊銷或降級駕駛證81本,吊銷道路運(yùn)輸證13本,行政拘留20人,專項(xiàng)行動次數(shù)、車輛處罰數(shù)、立案數(shù)居湖南省第一,全面扭轉(zhuǎn)了我市道路運(yùn)輸超限超載的混亂局面。超限超載治理進(jìn)入常態(tài)化,得到了省市上級部門的充分肯定和廣大人民群眾的高度評價。
(4)全域路長制。創(chuàng)新管理模式,依法依規(guī)治路。一是大力實(shí)施“路長制”管理。每條路都有市級路長、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級路長、村級路長,確保每條路都有人負(fù)責(zé)管護(hù)。全市 4條國道、12條省道、63條縣道、71條鄉(xiāng)道、1436條村道及計(jì)劃以外的所有國省縣鄉(xiāng)村道納入“路長制”管理范圍。二是大力實(shí)施“五邊”管理。發(fā)動屋邊、田邊、土邊、水邊、林邊的農(nóng)村公路由各涉及單位、企業(yè)、社團(tuán)、農(nóng)戶自愿管理養(yǎng)護(hù),最大限度凝聚各方力量,形成全民共建共享的管護(hù)新格局。
(5)項(xiàng)目質(zhì)安監(jiān)督。全年開展質(zhì)量安全日常巡查104次,組織節(jié)后復(fù)工、原材料、掛證清理等專項(xiàng)檢查5次,出動檢查人員385人次,完成項(xiàng)目檢測驗(yàn)收42個,完成復(fù)核性檢測里程170余公里,下發(fā)檢查通報(bào)8份,下達(dá)抽查意見書20份、停工通知5份。對長沙路橋、湖南中興、湖南高新、湖南對外四家施工單位和省勘檢測單位進(jìn)行了行政處罰,罰款15萬余元,對不履職的湖南金順等監(jiān)理單位進(jìn)行了警示約談。
(二)項(xiàng)目管理情況分析,主要包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況。
項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格按照《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《公路瀝青路面施工技術(shù)規(guī)范》、《公路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)》及施工圖設(shè)計(jì)等執(zhí)行。結(jié)合省市行業(yè)管理制度和市局要求對項(xiàng)目進(jìn)行管理。
四、資產(chǎn)管理情況
我局完善了資產(chǎn)管理制度,有專門的資產(chǎn)管理員,建立健全了資產(chǎn)臺賬,做到了賬實(shí)相符。依資產(chǎn)管理有關(guān)條例對資產(chǎn)進(jìn)行采購,處置。
五、部門整體支出績效情況
部門整體支出績效評價得分情況為:投入20分,過程52分,產(chǎn)出及效率24分,總分為96分,總體評價等級結(jié)果為“優(yōu)秀”。
六、存在的主要問題
績效管理是一項(xiàng)完整、系統(tǒng)的工作。對績效管理未引起足夠的重視,應(yīng)落實(shí)到各項(xiàng)工作管理全過程。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
績效評價是績效管理系統(tǒng)中的一個有效運(yùn)行,必須認(rèn)真對待績效評價后的績效反饋與績效獎勵環(huán)節(jié)??冃Ч芾聿⒉皇且缘贸隹冃гu價結(jié)果為主要目的,而應(yīng)通過績效反饋,改進(jìn)預(yù)算執(zhí)行中的不足,從而提升單位的整體績效作為最高目標(biāo)。因此,績效評價后必須認(rèn)真安排、精心組織好績效反饋與溝通工作,并總結(jié)出改進(jìn)措施和優(yōu)化辦法,落實(shí)到工作中,從而進(jìn)一步更高效推動工作全面發(fā)展!
2019部門整體支出績效自評基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 (寧鄉(xiāng)市交通運(yùn)輸局).docx
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