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        《長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局2024年部門決算公開》

        發(fā)布時間 : 2025-07-28 來源: 所屬單位:長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局 字體大小:

        2024年度長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局部門決算

        第一部分沙市黃材水庫灌區(qū)管理局概況

        一、部門職責(zé)

        二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)

        第二部分 部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

        九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        第三部分 部門算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

        十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

        十一、一般性支出情況說明

        十二、關(guān)于政府采購支出說明

        十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

        十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明

        第四分 名詞解釋

        第五分 附件

        第一部分??長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局概況

        一、部門職責(zé)

        (一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)水庫灌區(qū)管理的方針,政策和法律法規(guī),研究制定和組織實施黃材水庫及其灌區(qū)的具體管理規(guī)定和改革措施, 檢查和督促各項政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行;

        (二)研究制定黃材水庫及其灌區(qū)的中長期建設(shè)規(guī)劃, 制定和組織實施黃材水庫及其灌區(qū)的年度工作計劃;

        (三)負責(zé)黃材水庫的檢查、監(jiān)測和養(yǎng)護工作, 負責(zé)組織黃材水庫的防汛搶險和抗旱工作;

        (四)負責(zé)統(tǒng)一調(diào)度灌區(qū)內(nèi)的用水,努力確保灌區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)灌溉、工礦企業(yè)和居民生活用水的供水;

        (五)負責(zé)組織干渠的維修、養(yǎng)護、管理和巡查處險工作;

        (六)按照誰受益誰繳費的原則,負責(zé)灌區(qū)內(nèi)水費的收繳工作;

        (七)負責(zé)黃材水庫樞紐和灌區(qū)主干渠管理范圍內(nèi)工程建設(shè)手續(xù)的審批;

        (八)負責(zé)局機關(guān)的管理和局屬單位組織人事、機構(gòu)編制、勞動社會保障、計劃生育、社會治安綜合治理和安全生產(chǎn)管理等工作,對局屬單位國有資產(chǎn)監(jiān)管;

        (九)完成上級交辦的其他工作任務(wù)。

        二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)機構(gòu)設(shè)置。長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局為副縣級事業(yè)單位(2007年5月長沙市委第十一屆第26次常務(wù)會議批準),業(yè)務(wù)上接受省水利廳工程管理局、長沙市水利局指導(dǎo)。全局系統(tǒng)共分兩大塊:一是局機關(guān),下設(shè)辦公室、人事科、工程管理建設(shè)科、財務(wù)審計科共4個科室;二是二級單位,下設(shè)包括大壩管理所、橫雙灌區(qū)管理所、煤炭壩灌區(qū)管理所、沙河灌區(qū)管理所、水利經(jīng)濟中心5個正科級二級單位。

        (二)決算單位構(gòu)成。長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:包括長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局本級。

        第二部分??部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

        九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        (詳見附件2024年部門決算公開表)

        第三部分??2024年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2024年度收、支總計13081.17萬元。與上年(12139.97萬元)相比,增加941.2萬元,增長0.077%,主要是增加了四座水閘增發(fā)國債項目。

        二、收入決算情況說明

        2024年度收入合計13081.17萬元,其中:財政撥款收入8597.42萬元,占65.72%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入4483.75萬元,占34.28%。

        三、支出決算情況說明

        2024年度支出合計13081.17萬元,其中:基本支出4003.02萬元,占30.6%;項目支出9078.15萬元,占69.4%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2024年度財政撥款收、支總計8597.42萬元,與上年(5478.80萬元)相比,增加3118.62萬元,增長56.92%,主要是因為增加了四座水閘增發(fā)國債項目。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

        2024年度財政撥款支出8476.87萬元,占本年支出合計的64.8%,與上年(5478.80)相比,財政撥款支出增加2998.07萬元,增長54.72%,主要是因為增加了四座水閘增發(fā)國債項目。

        (二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2024年度財政撥款支出8476.87萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出5萬元,占0.06%;社會保障和就業(yè)(類)支出146.32萬元,占1.73%;衛(wèi)生健康(類)支出39.49

        萬元,占0.46%;農(nóng)林水(類)支出8229.95萬元,占97.09%;住房保障(類)支出56.1萬元,占0.66%。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

        2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4080.35萬元,支出決算數(shù)為8476.87萬元,完成年初預(yù)算的207.75%,其中:

        1、一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算為零,無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年度中撥付金洲湖國家濕地公園生態(tài)維護形成支出5萬元。

        2、社保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

        年初預(yù)算為95.45萬元,支出決算為95.45萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        3、社保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.02萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算為零,無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年度中下達退休職工職業(yè)年金個人賬戶記實資金形成支出1.02萬元。

        4、社保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為26.81萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算為零,無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年度中下達安葬費及家屬一次性撫恤金形成支出26.81萬元。

        5、社保障和就業(yè)(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為18萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算為零,無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年度中下達春節(jié)慰問資金形成支出18萬元。

        6、社保障和就業(yè)(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.6萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算為零,無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年度中下達退役軍人慰問資金形成支出0.6萬元。

        7、社保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。

        年初預(yù)算為4.43萬元,支出決算為4.43萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。

        年初預(yù)算為32.11萬元,支出決算為32.11萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。

        年初預(yù)算為7.38萬元,支出決算為7.38萬元,完成年初預(yù)算的100%。

        10、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4040萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算為零,無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政年中撥付增發(fā)國債項目資金4000萬元、結(jié)轉(zhuǎn)上年省級標(biāo)準化創(chuàng)建資金40萬元。

        11、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。

        年初預(yù)算為3876.48萬元,支出決算為4144.7萬元。完成年初預(yù)算的111.23%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政年中追加撥付2024年7月至2024年10月全額撥款人員異動工資福利支出35.04萬元、借調(diào)人員績效27.6萬元、勞動合同制工人補繳養(yǎng)老保險費33.2萬元、2023年溈豐水閘、八家灣水庫、刁子潭檀樹灣泵站運行維護經(jīng)費200萬元。

        12、農(nóng)林水支出(類)水利(款)農(nóng)村水利(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5萬元。完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算為零,無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財政年中科目調(diào)劑防汛抗旱經(jīng)費5萬元。

        13、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為40.25萬元。完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算為零,無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:結(jié)轉(zhuǎn)上年水生態(tài)環(huán)境補償資金40.25萬元。

        14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

        年初預(yù)算為56.1萬元,支出決算為56.1萬元。完成年初預(yù)算的100%。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4003.02萬元,其中:

        人員經(jīng)費3965.64萬元,占基本支出的99.07%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等、代繳社會保險、生活補助等;

        公用經(jīng)費37.38萬元,占基本支出的0.93%,主要包括辦公費、印刷費、維修費、水費、電費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)接待費、公會經(jīng)費等。

        七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明(注意:“三公”經(jīng)費不再是一般公共預(yù)算財政撥款口徑,而是財政撥款口徑)

        (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

        2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12萬元,支出決算為9.51萬元,完成預(yù)算的79.25%;與上年(11.04萬元)相比減少1.53萬元,降低13.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約,嚴格控制接待標(biāo)準與范圍,年終公務(wù)接待費有結(jié)余。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)接待上堅持厲行節(jié)約,較上年減少支出1.53萬元。

        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

        1.因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

        2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元,完成預(yù)算的100%。其中:

        公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的*%。(由于預(yù)算為零,無法計算百分比)。

        公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為8萬元,支出決算為8萬元,主要是車改保留的兩臺公務(wù)用車燃油、保險及維修等支出,完成預(yù)算的100%;與上年相比增加(減少)0萬元。截至2024年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。(“三公經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明)

        3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為4萬元,支出決算為1.51萬元,完成預(yù)算的37.75%;與上年(3.04萬元)相比增加(減少)1.53萬元,降低50.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制接待標(biāo)準與范圍,年終公務(wù)接待費有結(jié)余。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是公務(wù)接待上堅持厲行節(jié)約,較上年減少支出1.53萬元。2024年度共接待來訪團組29.5個、來賓177人次(精確到個位數(shù)),主要是公務(wù)接待上堅持厲行節(jié)約,較上年減少支出1.53萬元。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入120.55萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出120.55萬元,其中基本支出0萬元,項目支出120.55萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:(無政府性基金收支也需要說明本單位無政府性基金收支)

        1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為120.55萬元,完成年初預(yù)算的*%(由于預(yù)算為零,無法計算百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中城發(fā)集團撥付2023年溈豐水閘、八家灣水庫、刁子潭檀樹灣泵站運行維護經(jīng)費120.55萬元。

        ????九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

        本單位無國有資本經(jīng)營收支。

        十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

        本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)XX 萬元,增長(降低)XX%。主要原因是:……(具體增減原因由部門根據(jù)實際情況填列,機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明)

        十一、一般性支出情況說明

        2024年本部門開支會議費1萬元,用于黨建活動場地費、授課費等,人數(shù)65人,內(nèi)容為開展支部黨建活動日、定期上黨課、訂購黨報黨刊;開支培訓(xùn)費8萬元,用于工勤技能培訓(xùn),人數(shù)207人,內(nèi)容為事業(yè)單位在崗在編技能人員網(wǎng)上培訓(xùn)費;舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。(注:三類會議、培訓(xùn)活動,節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況)

        十二、關(guān)于政府采購支出說明

        本部門2024年度政府采購支出總額555.21萬元,其中:政府采購貨物支出100萬元、政府采購工程支出455.2萬元、政府采購服務(wù)支出0.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額314.4萬元,占政府采購支出總額的56.62%,其中:授予小企業(yè)合同金額47萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的14.95%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的95.3%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的2.7%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2024年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)

        十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2024年12月31日,部門(單位)共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是……;單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

        十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明

        (一)績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門(單位)整體支出開展績效自評,涉及項目7個,共涉及資金4080.35萬元。其中,一般公共預(yù)算項目6個4473.85萬元,占一般公共預(yù)算支出總額的48.14%;政府性基金預(yù)算項目1個120.55萬元,占政府性基金預(yù)算支出總額的100%;國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0個0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%;社會保險基金預(yù)算項目0個0萬元,占社會保險基金預(yù)算支出總額的0%。

        (二)績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本部門(單位)整體支出全年預(yù)算數(shù)4080.35萬元,執(zhí)行數(shù)113081.17萬元,完成預(yù)算的277.14%,績效自評得分97分,評價等級為“優(yōu)”。績效目標(biāo)完成情況:

        一是堅持固本強基,思想建設(shè)更顯張力。加強意識形態(tài)特別是宣傳陣地管理,在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門戶網(wǎng)站、湖南紅網(wǎng)、長沙晚報推多篇送稿,尤其是在防汛、清淤工作以及國債項目建設(shè)方面及時高效地做出了系列重點報道,樹立了我局立足崗位做奉獻、精誠團結(jié)搞建設(shè)的良好形象,贏得社會廣泛好評與關(guān)注。

        二是堅持統(tǒng)籌兼顧,重點工作更有成效。嚴格按照預(yù)警、預(yù)報、預(yù)案、預(yù)演“四預(yù)”要求,修改完善了《黃材水庫防汛應(yīng)急預(yù)案》《黃材水庫調(diào)度規(guī)程》等。二是針對自7月份以來降雨嚴重偏少,水資源嚴重不足的問題,充分調(diào)研灌區(qū)內(nèi)耕地面積情況、作物種植情況、基礎(chǔ)水源情況等,全面預(yù)測需水時間、準確計算用水需要、科學(xué)制定供水計劃。三是持續(xù)完善安全管理制度,層層簽訂安全責(zé)任狀,扎實開展低溫雨雪冰凍災(zāi)害天氣防御、防汛抗旱、防溺水、“三無”船只排查和清理、水上安全、項目施工安全等工作。

        三是堅持項目包裝,工程建設(shè)更重質(zhì)效。全力推進新增國債項目,該項目建設(shè)進度和資金支付進度排在全市,乃至全省前列,多次得到省市領(lǐng)導(dǎo)的高度認可。注重項目工程質(zhì)量的提升,在各施工班組間開展“比質(zhì)量規(guī)模、比工程進度、比安全生產(chǎn),提升品質(zhì)效益”的“三比一提升”競賽活動,提升了建設(shè)能力和團隊活力。

        四是堅持整體推進,工作實績更有收獲。解決水資源安全“難點”,去除標(biāo)準化創(chuàng)建“堵點”,疏通常態(tài)化工作“痛點”。著力加強灌區(qū)工程常態(tài)化管理,加大設(shè)施設(shè)備維修維護,完成10處雨量站、5座平交道、5座水閘、2座泵站、溢洪道啟閉設(shè)施、渠道350處灌溉涵閘、15處泄洪閘的維護和調(diào)試等工作。

        發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是預(yù)算編制前瞻性有待加強;二是績效指標(biāo)評價體系運用不夠系統(tǒng)和完善;三是個別項目資金支出進度相對比較緩慢。

        下一步改進措施:一是著力加強預(yù)算編制管理。科學(xué)規(guī)劃預(yù)算編制工作,進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。二是著力加強績效評價運用。更全面更系統(tǒng)地運用績效評價指標(biāo),更加注重履職所產(chǎn)生的經(jīng)濟、社會效益,進一步細化部門整體支出個性化指標(biāo)。三是著力加強項目支出調(diào)度。加快推進部分項目實施進程,加強項目開展事前事中事后的跟蹤,開展項目績效評價,督促相關(guān)施工單位及時組織資料、按時送審,以使項目款能及時支付,加快項目資金支出進度,提高財政資金使用效率。

        (三)評價結(jié)果應(yīng)用情況。請根據(jù)2024年度績效自評結(jié)果、部門評價結(jié)果、財政評價結(jié)果對本部門2025年度預(yù)算安排,支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,資金管理,制度建設(shè)等方面結(jié)果運用進行簡要說明。

        第四部分 名詞解釋

        一、機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

        二、“三公”經(jīng)費:是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        三、水利工程運行與維護(2130306):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出,以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

        四、水利工程建設(shè)(2130305):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出,包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。

        五、防汛(2130314):反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護,防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護,防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、培訓(xùn)、會議等),汛期調(diào)用民工及勞動保護,災(zāi)后重建,退田還湖,蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持,視頻會商等。


        (名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞,如省財政廳應(yīng)有對“財政事務(wù)”科目的解釋,可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋)


        第五部分 附 件

        一、2024年度長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局部門決算表。

        二、2024年度長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局整體支出績效自評報告。

        2024年度長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局部門決算表.pdf
        2024年度長沙市黃材水庫灌區(qū)管理局整體支出績效自評報告.pdf

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